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连云港市疾病预防控制中心2015年度部门决算(2)

发布时间:2016-10-19 10:55 点击:

        (四)强化管理,优化服务,进一步巩固免疫规划工作
         2015年继续牢筑免疫屏障,疫苗相关传染病发病持续维持在低水平。1-11月份我市对适龄儿童累计接种1405436人次,免疫规划疫苗接种率均达99.7%以上。全市共报告麻疹病例86例,风疹27例,麻疹风疹排除病例118例,无死亡病例。努力提升预防接种门诊的规范运转水平,目前全市共有预防接种单位116家,其中投入使用数字化预防接种门诊有107家,覆盖率为92.2%,已安装冷链监测预警信息系统的接种单位有87家,覆盖率为75.0%。
        (五)分类指导,科学推进,有效提升寄生虫防控能力
        不断提高规范处置疟疾病例的能力,2015年1-11月,全市共开展发热病人血检24052人次,境外输入性疟疾58例,24小时网络直报率、规范治疗率、个案流调率以及疫点处置率均达100%。序时推进消除疟疾工作,2015年11月11日顺利通过省血地办组织的市级消除达标考核验收。认真做好重点地方病消除工作。在碘缺乏病防治方面,目前全市居民碘盐覆盖率为98.72%、合格碘盐食用率为94.28%;儿童及孕妇尿碘中位数、儿童尿碘等指标均达到碘缺乏病消除的标准。进一步提升寄生虫病防制理论水平与检测技能,在2015年6月参加的全省寄生虫病防治技术竞赛中我中心荣获综合考核团体一等奖。
        (六)科学监测,开拓进取,提升卫生监测能力
        继续做好放射性疾病哨点监测工作,截止10月底,共检测30台设备,合格率100%。个人剂量监测80人,检测320人次,出具40份质量检测报告书。积极稳妥实施饮用水放射性采样、检测工作,重点地区(核电站周围)样品采集共12类22种35份样品,已完成35份样品采集,完成率100%。加大在城市饮用水监测方面的力度,中心在原来的32个监测点上又增加了18个监测点。健全完善食品安全监测体系,为食品安全监督管理提供科学依据。目前共采集监测样品(含关联样品)524份,其中采集食品中化学污染物及有害因素监测样品(含关联样品)289份,完成率106%;采集食源性致病菌监测样品(含关联样品)235份,完成率101%。进一步巩固完善职业健康检查工作,截止目前共对70家企业6789人次接触有害作业工人进行职业性健康体检,并建立了健康档案。
        (七)广泛宣传,提高意识,积极开展健康宣传活动
        积极开展内容丰富、形式多样的健康教育宣传活动,结合主题日共开展“爱国卫生月”、“结核病日”、 “预防接种日”等17个宣传活动。依托各类媒体,大力宣传健康知识,提升居民健康素养水平。开展健康教育讲座697场次、健康知识宣传咨询活动660场次;市级媒体刊登科普宣传稿件51篇、开展12320电台讲座6次,省疾控中心健康教育网录用我市各类健康教育信息271篇。继续深入开展健康素养评估学习系统推广工作,有效扩大健康素养干预监测工作面。通过深入开展学校、企业、社区的推广工作,截至目前,全市累计完成测评305611人次,较去年同期增长61%。此外。中心积极探索健康知识传播新模式,开通并积极推广微信订阅号“连云港市疾控”,通过及时发布健康科普信息,真正做到服务民生,惠及百姓。
        (八)技术支撑,精益求精,实验室建设迈上新台阶
        中心高度重视实验室体系建设,加大投入力度,通过组织内部审核、积极参加能力验证和实验室间比对等活动,成效显著。11月7-8日,中心顺利通过了由中国合格评定国家认可委员会(CNAS)组织的国家实验室认可复评审。此次评审涵盖本中心申报的7个领域235个检测项目的全部技术能力,安排现场试验 56项,最终确认7 大类产品232个检测项目通过现场评审。
第二部分 连云港市疾病预防控制中心2015年度部门决算表
 
表1  收入支出决算总表
编制单位:连云港市疾病预防控制中心       单位:万元
收入 支出  
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 按支出性质 行次 决算数  
栏次   1 栏次   2 栏次   3  
一、财政拨款收入 1 2,808.45 一、一般公共服务支出 28 0.00 一、基本支出 55 1,881.89  
  其中:政府性基金 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 二、项目支出 56 717.61  
二、上级补助收入 3 100.20 三、国防支出 30 0.00 三、上缴上级支出 57 0.00  
三、事业收入 4 234.99 四、公共安全支出 31 0.00 四、经营支出 58 0.00  
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00 五、对附属单位补助支出 59 0.00  
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00        
六、其他收入 7 0.70 七、文化体育与传媒支出 34 0.00        
  8   八、社会保障和就业支出 35 31.20        
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 2,430.86        
  10   十、节能环保支出 37 0.00        
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00        
  12   十二、农林水支出 39 0.00        
  13   十三、交通运输支出 40 0.00        
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00        
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00        
  16   十六、金融支出 43 0.00        
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00        
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00        
  19   十九、住房保障支出 46 137.44        
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00        
  21   二十一、国债还本付息支出 48 0.00        
  22   二十二、其他支出 49 0.00        
本年收入合计 23 3,144.34 本年支出合计 50 2,599.50        
用事业基金弥补收支差额 24 0.00     结余分配 51 135.26        
    年初结转和结余 25 63.87     年末结转和结余 52 473.45        
  26     53 0.00        
总计 27 3,208.21 总计 54 3,208.21        
注:本表反映部门年度的总收支和年末结转结余情况
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