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市疾控中心完成管理体系内部审核

   为确保中心管理体系持续有效运行,依据《检测和校准实验室能力认可准

则》和中心的新版管理体系文件要求,中心于 5 月 28-29 日开展了管理体系

内部审核。

  本次内审坚持审核的客观性、独立性和系统方法三个核心原则,评审的范

围是管理体系覆盖的科室,包括办公室、质管科、检验科、卫生监测科、药械

科、慢传科及中心领导层。为了防止某些要素被遗漏,本次内审采用统一内审

检查表,并 对重要科室及薄弱环节增加审核人员,同时还增加了对最高管理

者、技术主管、质量主管的审核。 评审采用座谈、现场抽查提问、查看有关

材料等方式。

  本次内审共出具19个不符合项,其中实施性不符合为18项,效果性不符合

1项,不符合项主要是:生物安全危害废弃物处理工作不到位,生物安全意识

有待提高;使用未受控的标准、作业指导书及行政管理制度;部分新仪器未及

时编制作业指导书;电子天平期间核查结果判断无依据以及记录不完整、不规

范等。

  中心对存在的问题进行了认真分析,有针对性地制定了预防和纠正措施。

经跟踪验证,上述不符合项均已得到有效纠正。内审结果表明,中心的实验室

质量活动基本依照管理体系进行,检验工作能够做到规范化、程序化。



                  (连云港市疾病预防控制中心)