
市疾控中心完成管理体系内部审核
为确保中心管理体系持续有效运行,依据《检测和校准实验室能力认可准
则》和中心的新版管理体系文件要求,中心于 5 月 28-29 日开展了管理体系
内部审核。
本次内审坚持审核的客观性、独立性和系统方法三个核心原则,评审的范
围是管理体系覆盖的科室,包括办公室、质管科、检验科、卫生监测科、药械
科、慢传科及中心领导层。为了防止某些要素被遗漏,本次内审采用统一内审
检查表,并 对重要科室及薄弱环节增加审核人员,同时还增加了对最高管理
者、技术主管、质量主管的审核。 评审采用座谈、现场抽查提问、查看有关
材料等方式。
本次内审共出具19个不符合项,其中实施性不符合为18项,效果性不符合
1项,不符合项主要是:生物安全危害废弃物处理工作不到位,生物安全意识
有待提高;使用未受控的标准、作业指导书及行政管理制度;部分新仪器未及
时编制作业指导书;电子天平期间核查结果判断无依据以及记录不完整、不规
范等。
(连云港市疾病预防控制中心)